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集團新聞

市城發(fā)集團學(xué)習《湖北省內部審計條例》活動(dòng)簡(jiǎn)報

發(fā)布時(shí)間:2024-11-21  所屬欄目:集團新聞  點(diǎn)擊次數:1362  返回上頁(yè)

2024年11月,城發(fā)集團結合審計法學(xué)習宣傳月活動(dòng),組織干部職工及各下屬單位相關(guān)內審人員集中學(xué)習《湖北省內部審計條例》,共同探討《條例》實(shí)施的深遠意義及內審人員如何結合條例精神開(kāi)展工作。

圖片

  《湖北省內部審計條例》共7章44條,包括總則、職責權限和人員管理、審計方法和程序、審計整改和結果運用、指導和監督、法律責任、附則。重點(diǎn)從完善內部審計工作管理機制、明確內部審計職責權限和工作要求、規范內部審計方法和程序、深化內部審計整改和結果運用、健全內部審計指導和監督等五個(gè)方面做出規定。

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  《條例》作為黨的十八大以來(lái)出臺的首部?jì)炔繉徲嫷胤叫苑ㄒ?,?zhù)重在加強黨對內部審計工作的領(lǐng)導、科學(xué)界定開(kāi)展內部審計工作的主體、不斷拓展內部審計范圍和方法、充分保障內部審計的獨立性、明確國有企業(yè)的內部審計要求等方面進(jìn)行了制度探索和創(chuàng )新。
  《條例》強調,內部審計工作應當堅持黨的領(lǐng)導,單位應當建立健全內部審計制度;突出內部審計工作的獨立性,指出內部審計機構在單位主要負責人的直接領(lǐng)導下依法開(kāi)展工作,不受單位內部其他機構和人員的干涉;對內部審計的主要職責、相應的審計權限和規范的審計程序作出明確;還立足于推動(dòng)內部審計高質(zhì)量發(fā)展的長(cháng)遠目標,將近年來(lái)對審計工作的規律性認識滲透于條文之中,強調研究型審計、大數據審計等審計理念、技術(shù)方法的運用,為內部審計提質(zhì)增效指引方向。
  通過(guò)此次培訓學(xué)習,一方面加深了全體人員對我省內部審計制度細則的認知和理解;另一方面,《條例》的出臺將更好的推動(dòng)和指導我單位規范內部治理、完善內部控制,有助內審工作更科學(xué)更規范,促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效,為集團功能性改革提供了寶貴的指導意見(jiàn)。